中国长城财务管理部开展财务检查及制度宣贯交流会
为进一步贯彻落实中国电子和中国长城各项财务制度及规定,进一步规范会计基础工作、提升财务管理水平,8月26日,中国长城财务管理部组织召开专题会议,对公司近期开展的检查自查工作情况进行通报,并针对检查整改相关的财务制度进行宣贯培训。中国长城总会计师宋金娣、财务管理部总经理许少霞出席并讲话。
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会上,宋金娣强调了此次会议的重要性,分析了财务管理工作当前面临的形势和亟需重点加强的工作,并对中国长城财务管理工作提出了更高的要求,要求全体财务人员:一要深入学习新会计准则,二要深入学习国资监管相关政策法规,三要深入学习中国长城不断更新迭代的业务和产品,要立足专业、依法依规,深入推进业财融合,在确保公司经营合规性的前提下,助力公司经营质量持续提升;同时强调大家一要以服务的态度来履行对业务的监督职能,持续提升风险降控能力,二要确保发挥好财务对公司经营的支持保障和优化资源配置作用,要求全体财务人员务必专业精进、克勤克俭,不断提升财务管理的价值创造作用。
许少霞表示,财务检查作为防范和降控经营风险的功能日益突出,自查排查等工作已成为常态。财务人员一方面要加强对八项规定、国家财经法律法规及财务相关制度的学习,通过财务的专业化管理为公司各项战略举措的实施提供强有力的支持;另一方面要以积极的心态应对各项检查,发现问题要追根溯源、举一反三,并按照“谁主管谁负责,谁经办谁负责”的原则建立和落实整改规范工作责任制。
财务管理部副总经理付珍妮通报了2021年子公司财务检查情况,并对新收入准则、收入确认的条件、融资性贸易业务、“空转”“走单”贸易业务的特征进行了重点讲解;财务管理部内控经理周凯峰对集团及公司财务相关制度进行了宣贯。
会议最后,各业务单位就目前工作中存在的问题进行了交流探讨,与会领导对后阶段财务工作做了详细部署。
中国长城总部财务管理部全体人员、全级次企业财务人员共100余人参会。